Zmluvy, faktúry

  • Domov
  • NTC a Montess1.Aori pomôcky/
  • Dokumenty
  • NTC a Montess1.Aori pomôcky/
  • Zmluvy a faktúry
  • NTC a Montess1.Aori pomôcky/
  • Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 247 Slovak Telecom a.s. 38,95 s DPH 26.11.2021 14.01.2022
    Faktúra 52 SPP stredisko Michalovce 1 548,00 s DPH 18.03.2020 14.09.2020
    VO: Zákazka malého rozsahu 32 Nomiland s.r.o. 148,70 s DPH 01.03.2019 24.06.2019
    Faktúra 47 HASPO 82,05 s DPH 11.03.2020 14.09.2020
    Faktúra 48 Petit Press 137,60 s DPH 11.03.2020 14.09.2020
    Faktúra 49 Elektroservis Vranov n/T 321,60 s DPH 11.03.2020 14.09.2020
    Faktúra 50 Bančanský Ján 423,00 s DPH 11.03.2020 14.09.2020
    Faktúra 51 Jozef Kašický 1 085,00 s DPH 18.03.2020 14.09.2020
    Faktúra 53 Ing.Cyril Maščuk 4 309,20 s DPH 11.03.2020 14.09.2020
    Faktúra 45 HASPO 58,80 s DPH 11.03.2020 14.09.2020
    Faktúra 54 Web Retail, s.r.o. 94,03 s DPH 12.03.2020 14.09.2020
    Faktúra 55 SPP stredisko Michalovce 1 202,32 s DPH 12.03.2020 14.09.2020
    Faktúra 56 PLUS RAM 2 749,40 s DPH 12.03.2020 14.09.2020
    Faktúra 57 Jozef Kašický 595,00 s DPH 30.03.2020 14.09.2020
    Faktúra 58 Slovak Telecom a.s. 37,99 s DPH 03.04.2020 14.09.2020
    Faktúra 59 HARD PLUS s.r.o 43,20 s DPH 03.04.2020 14.09.2020
    Faktúra 60 Ing. Marek Hurný SPO 144,00 s DPH 03.04.2020 14.09.2020
    Faktúra 46 PC Profi 60,00 s DPH 11.03.2020 14.09.2020
    Faktúra 44 Slovak Telecom 42,65 s DPH 11.03.2020 14.09.2020
    Faktúra 62 KRIDLA s.r.o. 270,72 s DPH 03.04.2020 14.09.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5995
    • Kontakty

      • Základná škola
      • 057 4497275
      • Školská 389
        094 13 Sačurov
        Slovakia
      • IČO 37873318
      • https://www.facebook.com/zs.sacurov
      • Administrácia webovej stránky:
        RNDr. Marta Megyesiová,
        PaedDr. Jana Humeníková
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje