|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava spevnených plôch v areáli ZŠ Sačurov
|
|
s DPH |
|
|
|
13.10.2021 |
20.10.2021 |
30.11.2021 |
13.10.2021 |
|
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava spevnených plôch v areáli ZŠ Sačurov
|
|
s DPH |
|
|
|
13.10.2021 |
20.10.2021 |
30.11.2021 |
13.10.2021 |
|
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava spevnených plôch v areáli ZŠ Sačurov
|
|
s DPH |
|
|
|
13.10.2021 |
20.10.2021 |
30.11.2021 |
13.10.2021 |
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava spevnených plôch v areáli ZŠ Sačurov
|
|
s DPH |
|
|
|
13.10.2021 |
20.10.2021 |
30.11.2021 |
13.10.2021 |
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1
|
Nákup školského nábytku - zákazka zrušená, opakuje sa prostredníctvom EKS
|
|
s DPH |
|
|
|
16.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
|
|
|
16.12.2020 |
|
Faktúra |
f-90-2-0000016
|
aSc program
|
23,21 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
ASC |
ZŠ Sačurov |
Mgr. Mariana Bančanská |
|
|
14.11.2012 |
|
Faktúra |
282
|
Media print
|
22,09 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
Faktúra |
287
|
MARTINUS
|
186,72 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
Faktúra |
286
|
Ing. Marek Hurný SPO
|
145,20 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
Faktúra |
285
|
Anna Kačmarová
|
108,00 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
Faktúra |
284
|
Slovak Telecom a.s.
|
41,17 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
Faktúra |
283
|
Media print
|
22,40 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
Faktúra |
280
|
ALDA
|
163,20 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
Faktúra |
281
|
INLEA.sk
|
230,00 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
Faktúra |
289
|
PC Profi
|
488,69 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
Faktúra |
279
|
INLEA.sk
|
112,90 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
Faktúra |
278
|
SPP stredisko Michalovce
|
8 101,00 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
Faktúra |
277
|
MARTINUS
|
230,00 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
Faktúra |
276
|
HARD PLUS s.r.o
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
Faktúra |
275
|
Anna Kačmárová
|
108,00 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2023 |