|
|
Číslo objednávky
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
|
Číslo zmluvy
|
|
Dátum |
|
|
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
|
05.05.2022 |
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
|
Dátum |
|
|
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
|
13.10.2022 |
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
|
Dátum |
|
|
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
|
13.10.2022 |
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
|
Dátum |
|
|
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
|
13.10.2022 |
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
|
Dátum |
|
|
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
|
13.10.2022 |
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
|
Dátum |
|
|
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
|
13.10.2022 |
|
|
Číslo objednávky
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
|
Číslo zmluvy
|
|
Dátum |
|
|
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
|
05.05.2022 |
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
|
Dátum |
|
|
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
|
13.10.2022 |
|
Faktúra |
76
|
kontrola komínov
|
114,93 |
s DPH |
a
|
a
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
HASPO |
|
|
|
|
24.08.2021 |
|
Faktúra |
201505074
|
čistiace prostriedky
|
712,07 |
s DPH |
|
54/2015
|
|
02.07.2015 |
|
|
|
Krídla, s.r.o. |
ZŠ Sačurov |
Mgr. Mariana Bančanská |
|
|
14.10.2015 |
|
|
I
|
(Bez popisu)
|
1 381,00 |
s DPH |
1
|
18
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
24.11.2022 |
2996,7 |
|
2 |
|
06.12.2022 |
|
|
I
|
(Bez popisu)
|
1 380,00 |
s DPH |
1
|
17
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
24.11.2022 |
2100 |
|
2 |
|
06.12.2022 |
|
|
I
|
(Bez popisu)
|
1 326,00 |
s DPH |
1
|
16
|
|
Nábytok MIA |
|
|
|
07.10.2022 |
368 |
|
2 |
|
06.12.2022 |
|
Faktúra |
42
|
prenájom tlačiarne
|
321,10 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
PC Profi |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
|
26.04.2023 |
|
Faktúra |
74
|
režia ŠJ
|
1 348,48 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
Zakladna skola |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
|
26.04.2023 |
|
Faktúra |
65
|
detske kroxy - SZP
|
289,00 |
s DPH |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
Tifan TEX |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
|
26.04.2023 |
|
Faktúra |
52
|
internet
|
67,20 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
HARD PLUS s.r.o |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
|
26.04.2023 |
|
Faktúra |
39
|
vykonanie ročnej závierky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
IVES organizácia pre inf. |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
|
26.04.2023 |
|
Faktúra |
35
|
elektropráce
|
517,00 |
s DPH |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
|
Jozef Kašický |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
|
26.04.2023 |
|
Faktúra |
20
|
tovar
|
106,08 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
Iveta Hricová |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
|
26.04.2023 |