|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
|
Dátum |
|
|
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
|
13.10.2022 |
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
|
Dátum |
|
|
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
|
13.10.2022 |
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
|
Dátum |
|
|
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
|
13.10.2022 |
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
|
Dátum |
|
|
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
|
13.10.2022 |
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
|
Dátum |
|
|
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
|
13.10.2022 |
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
|
Dátum |
|
|
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
|
13.10.2022 |
|
Faktúra |
76
|
kontrola komínov
|
114,93 |
s DPH |
a
|
a
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
HASPO |
|
|
|
|
24.08.2021 |
|
Faktúra |
41112016
|
voda
|
91,51 |
s DPH |
57/2015
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
Barátová Anna, Potraviny Mix |
Základná škola Sačurov |
Mgr. Mariana Bančanská |
|
|
07.09.2017 |
|
Faktúra |
19062015
|
voda
|
91,51 |
s DPH |
57/2015
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Barátová Anna, Potraviny Mix |
Základná škola Sačurov |
Mgr. Mariana Bančanská |
|
|
14.10.2015 |
|
Faktúra |
1502001747
|
čistiace prostriedky
|
188,40 |
s DPH |
56/2015
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
|
Hagleitner Service Center |
ZŠ Sačurov |
Mgr. Mariana Bančanská |
|
|
14.10.2015 |
|
Faktúra |
18062015
|
čistiace prostriedky
|
252,61 |
s DPH |
55/2015
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Barátová Anna, Potraviny Mix |
ZŠ Sačurov |
Mgr. Mariana Bančanská |
|
|
14.10.2015 |
|
Faktúra |
150138
|
kuchynské potreby
|
841,03 |
s DPH |
53/2015
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
|
Norma- potreby pre domácnosť |
ZŠ Sačurov |
Mgr. Mariana Bančanská |
|
|
14.10.2015 |
|
Faktúra |
9150001481
|
Asc agenda
|
349,00 |
s DPH |
52/2015
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Sačurov |
Mgr. Mariana Bančanská |
|
|
14.10.2015 |
|
Faktúra |
1152204730
|
tlačivá
|
107,76 |
s DPH |
51/2015
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
|
ŠEVT,a.s. |
ZŠ Sačurov |
Mgr. Mariana Bančanská |
|
|
14.10.2015 |
|
Faktúra |
2015191
|
činnosť PO
|
59,76 |
s DPH |
50/2015
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
Marek Hurný- služby požiarnej ochrany |
ZŠ Sačurov |
Mgr. Mariana Bančanská |
|
|
14.10.2015 |
|
Faktúra |
2015031
|
oprava podlahovej krytiny
|
638,35 |
s DPH |
49/2015
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
|
Weiser Valerian s.r.o. |
ZŠ Sačurov |
Mgr. Mariana Bančanská |
|
|
14.10.2015 |
|
Faktúra |
150131
|
farby
|
718,81 |
s DPH |
47/2015
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Beáta Novakovská- farbea |
ZŠ Sačurov |
Mgr. Mariana Bančanská |
|
|
14.10.2015 |
|
Faktúra |
08/2015
|
maliarske práce
|
395,50 |
s DPH |
46/2015
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Jozef Kašický |
ZŠ Sačurov |
Mgr. Mariana Bančanská |
|
|
14.10.2015 |
|
Faktúra |
150130
|
farby
|
392,24 |
s DPH |
45/2015
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Beáta Novakovská- farbea |
ZŠ Sačurov |
Mgr. Mariana Bančanská |
|
|
14.10.2015 |
|
Faktúra |
51515
|
Služby
|
66,89 |
s DPH |
44/2015
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
7P, s.r.o. |
ZŠ Sačurov |
Mgr. Mariana Bančanská |
|
|
14.10.2015 |